
寶鈦股份公布2006年年報
分配預案為10派3.1元 擬投資建設鈦帶生產線等項目
寶鈦股份于3月22日公布了公司2006年年報。年報稱:2006年公司實現鈦產品銷售量4488 .08噸、主營業務收入172093.35萬元、凈利潤34190.58萬元,同比分別增長10.18%、48.99%、115.76%,每股凈資產4.55元,每股收益0.84元,凈資產收益率18.47%,全面完成了2006年的經營目標,創公司成立以來生產經營的最好水平,在跨越式發展中取得了新突破。分配預案為:向全體股東每十股派現金人民幣3.1元(含稅)。公司擬投資建設鈦帶生產線和萬噸自由鍛壓機項目。
年報稱,2006公司面對原材料緊張且價格居高不下、高端產品訂貨量增大且訂貨需求不均衡、交貨期短、產品質量控制難度增大、市場競爭激烈給生產經營帶來的困難和挑戰,采取有力措施,積極全方位的拓展、加強與國內外原材料供應商的接觸廣度和溝通深度,努力營建戰略合作關系,在拓展原材料供應渠道的同時,加大新產品開發、技術開發和市場開拓力度,積極推進自主創新和科技進步,抓住資源和市場兩個關鍵環節,降低能源消耗,提供資源利用率,努力降低經營成本,積極運籌戰略營銷,取得了經濟效益大幅提高的經營佳績。
公司擬投資4.5億元新增5條鈦帶生產線,該項目主要設備有寬幅20輥冷軋機、聯合酸洗、熱處 理、成品精整等設備,生產產品為≤1360mm寬度的純鈦薄板及合金薄板。項目建成后新增鈦及鈦合金板帶材產量5000噸,實現利潤1.5億元,項目投資回收期預算4.4年。公司擬投資建設萬噸自由鍛壓機項目的議案,該項目計劃購置8000/10000t自由鍛造機及3臺天然氣爐、5臺電阻加熱爐、一臺32t天車等輔助設備,計劃項目總投資3.29億元人民幣。項目建成后,可年產鈦材、鈦坯3000噸,實現利潤1.07億元,全部投資回收期6.02年(含建設期)。公司擬用自有資金9200萬元進行寶鈦工業園及配套設施項目建設,主要包括土地、動力、能源、交通、環保設施、綠化等各項基礎設施。
2007年原材料海綿鈦供求矛盾將初步緩解,公司將抓住這一有利時機,完善供應鏈體系,繼續與主要供應商及潛在供應商建立戰略合作聯盟,強化資源的控制和利用能力;加大原料市場的動向、價格變化和流向的研究,采取必要的應對措施,增強公司掌控資源的預見性和主動權,保證生產物資供應。同時,加強信息跟蹤和市場調研,做好市場綜合分析和反饋,為制定正確的營銷策略提供可靠依據;積極滿足用戶個性化多樣化選擇,加強重要產品和關鍵產品的市場推廣工作,增強市場競爭力;采取靈活有效的市場營銷手段,加強與客戶的戰略合作和溝通,依托品牌優勢,采取一切可能的措施擴大市場占有份額,千方百計全面完成全面經營目標。